Determinación y Cásuística del Impuesto Predial

Duración: 23.07 al 03.09.2026

Fechas: 

Videoconferencia de orientación: 24.07.2026 (19:00 a 20:00 horas)

Videoconferencias:

1° videoconferencia: 31.07.2026

2° videoconferencia: 07.08.2026

1° foro en vivo: 11.08.2026

3° videoconferencia: 18.08.2026

4° videoconferencia: 28.08.2026

2° foro en vivo: 01.09.2026

Horario: 19:00 – 21:00 horas

Modalidad: Virtual

Costo: S/ 231 soles

Capacitadores: Lorena Bustamante y Liz Vega.

Duración: 30 horas académicas.

PRESENTACIÓN:

¡Optimiza la Recaudación de tu Municipalidad con Especialización de Alto Nivel! 🏢💼

En la gestión pública local, la precisión técnica es la clave para una administración tributaria eficiente. Por ello, la Escuela SAT te invita a participar en el curso virtual «Determinación y Casuística del Impuesto Predial», un programa de 5 semanas diseñado exclusivamente para funcionarios y especialistas municipales. A través de una metodología práctica e interactiva (síncrona y asíncrona) , dominarás desde el marco normativo general y la Ley de Tributación Municipal , hasta los criterios clave sobre obligaciones y plazos de declaraciones juradas. El núcleo del curso te capacitará a fondo en los componentes y el cálculo preciso del autoavalúo y la base imponible , dotándote de herramientas para resolver casuística compleja: desde la aplicación de beneficios tributarios para pensionistas hasta casos de independizaciones por usos, sucesiones indivisas y el manejo técnico de cuponeras. ¡Asegura una fiscalización justa, reduce la evasión y potencia el desarrollo de tu comuna! Inscríbete ya y transforma tu gestión.

💡 Puntos clave que se resaltan para el funcionario:

  • Enfoque práctico: Se menciona directamente el cálculo de autoavalúo, base imponible y la resolución de casos reales (comercio, vivienda, pensionistas).

  • Flexibilidad: Se destaca la metodología síncrona (videoconferencias en vivo) y asíncrona (aula virtual), ideal para el horario de un trabajador público.

  • Beneficio institucional: Conecta el aprendizaje con la mejora en la recaudación y la fiscalización municipal.

DIRIGIDO A:

  • Técnicos, especialistas y profesionales que laboran en las áreas de rentas de las municipalidades.
  • Colaboradores de las municipalidades interesados en conocer la administración tributaria local.
  • Profesionales y asesores independientes que deseen
    incorporarse a la gestión pública municipal.
  • Público en general.

OBJETIVOS:

• Conocer los elementos del impuesto predial y la normatividad que sustenta el cobro del impuesto.
• Interpretar adecuadamente las tablas de valores para un correcto cálculo del impuesto predial.
• Conocer los componentes del autoavalúo de predios, así como el cálculo correspondiente.
• Conocer los diversos pronunciamientos que regulan la determinación del impuesto predial.

TEMARIO:

Módulo 1: MARCO GENERAL TRIBUTARIO

1.1 Base normativo
1.1.1 Ley de tributación municipal
1.1.2 Código tributario
1.2 Principales definiciones

Módulo 2: IMPUESTO PREDIAL: MARCO GENERAL 

2.1 Definición del impuesto.
2.2 Periodicidad del impuesto.
2.3 Elementos del impuesto.
2.4 Nacimiento y extinción de la obligación.
2.5 Presentación de declaración jurada.

Módulo 3: IMPUESTO PREDIAL: DETERMINACIÓN

3.1 Administración del pago del impuesto.
3.2 Autovaluo: componentes y cálculo.
3.3 Base imponible: definición y cálculo.
3.4 Determinación del Impuesto Predial: Cálculo y Monto mínimo.
3.5 Componente de la deuda: Insoluto, intereses, reajustes, derecho de emisión.

Módulo 4: CASUÍSTICA

4.1 Formatos utilizados
4.2 Casos prácticos para desarrollar
4.2.1 Determinación de autovaluo
4.2.2 Determinación de base imponible
4.2.3 Determinación de impuesto predial
4.3 Práctica
4.3.1 Beneficios tributarios: pensionistas y otros
4.3.2 Sucesiones indivisas
4.3.3 Cuponeras no notificadas.
4.3.4 Independizaciones por usos.

METODOLOGÍA:

Se empleará una metodología síncrona y asíncrona.

Respecto a la etapa síncrona, se utilizará el método expositivo mediante videoconferencia en vivo, que permitirá que los participantes intervengan en el desarrollo del curso, mediante consultas o aportes. Asimismo, se utilizará el método de tutorías mediante foros de debate en vivo, que permitirá evaluar en forma oral, revisar los conceptos estudiados y despejar inquietudes.

Respecto a la etapa asíncrona, se ingresará al aula virtual http://campus.escuelasat.edu.pe/ a fin de acceder a las diversas actividades de evaluación (trabajos y exámenes en líneas) y descargar los materiales de estudio (módulos, lectura complementaria y de las videoconferencias realizadas). Asimismo, revisará el consolidado de notas y participará en las encuestas.

 

EVALUACIÓN:

El curso virtual cuenta con un sistema de evaluación en la que el participante es el actor protagónico. A continuación, se indican las actividades que serán evaluadas, la:
• Entrega de trabajos.
• Participación en foros de debate en vivo.
• Rendición de examen en línea.

CERTIFICACIÓN:

Certificado a nombre de Escuela SAT® – Centro de Formación en Gestión Pública y Tributación Local con la equivalencia de 30 horas académicas.

 

 

INVERSIÓN

S/ 231 (Doscientos treintaiuno ) soles.

INSCRIPCIÓN

 

Sigue los siguientes pasos:

1. Escanea el código QR desde tu billetera digital

2. Ingresa el monto del curso de tu interés y haz captura del pago.

3. Accede a https://portal.escuelasat.edu.pe/inscripciones/  , llena el formulario de inscripción y adjunta tu captura.

¡Potencia el talento de tu equipo con los Descuentos Corporativos de la Escuela SAT!

Estimados funcionarios y servidores municipales,En la Escuela SAT sabemos que la capacitación continua es la clave para una gestión pública eficiente y moderna. Por ello, nos complace anunciar nuestra nueva política de descuentos corporativos escalonados, diseñada exclusivamente para incentivar el desarrollo profesional de sus equipos de trabajo. A partir de ahora, las inscripciones grupales provenientes de una misma entidad municipal podrán acceder a los siguientes beneficios en nuestros cursos de capacitación:

  • 10% de descuento para grupos de 3 a 5 alumnos.
  • 15% de descuento para grupos de 6 a 10 alumnos.
  • 20% de descuento para grupos de más de 10 alumnos.

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Capacitadores SAT
Lorena Bustamante Miranda
Especialista de Impugnaciones de la Gerencia de Operaciones del SAT.

Especialista de la Gerencia de Operaciones del Servicio de Administración Tributariade Lima (SAT). Mas de 05 años de experiencia en temas de tributación municipal, procedimiento administrativo y en procedimiento contencioso y no contencioso en materia tributaria. Abogada por la UNMSM y Maestra en Derecho Tributario cursado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomada en Administración Tributaria Municipal por la Universidad ESAN.

Liz Vega Arias
Especialista de Organización y Procesos II de la Oficina de Modernización del SAT

Economista con maestría en Finanzas de la Universidad Nacional Federico Villarreal con especialización en Gestión Pública, Gobierno y Desarrollo Local, Gestión por procesos, Contrataciones Públicas, Costos y Presupuestos, entre otros. Con más de 20 años de experiencia en el sector público, con conocimiento en fiscalización tributaria, registro y determinación de impuestos, evaluación técnico legal de ordenanzas con contenido tributario, gestión y mejora de procesos, entre otros. Actualmente se desempeña como Especialista de Procesos del SAT, como Auditora Interna de Calidad y como docente de Escuela SAT.